思南縣人社局2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出情況
第一部分思南縣人社局概況
一、主要職責
(一)貫徹執行黨中央、國務院和省、市、縣黨委、政府有關人力資源和社會保障工作的法律、法規、方針、政策和決定。擬定實施全縣人力資源和社會保障事業的發展規劃,指導、協調、檢查、督促各鄉鎮(街道)、縣直部門的人力資源和社會保障工作開展情況和政策落實情況,逐步建立規范化、科學化、法制化的人力資源和社會保障管理制度。
(二)負責全縣政府機關公務員隊伍建設工作。貫徹實施《公務員法》及相關配套政策法規;擬定公務員培訓計劃,負責組織全縣機關公務員知識更新培訓;做好公務員職位分類管理、聘任制公務員管理體制和事業單位參照公務員法管理工作。
(三)負責全縣專業技術人員隊伍建設工作。組織實施事業單位人事制度改革;擬定事業單位專業技術人員和后勤人員的管理辦法;會同有關部門負責專家的選拔推薦、人才引進管理和各類來思工作人員的有關事宜;負責鄉(鎮)事業單位普通工作人員進城招考和事業單位新增人員招考聘任及轉正定級工作;負責專業技術人員繼續教育工作,負責專業技術職務的初級評審及中、高級推薦呈報工作。
(四)負責全縣人力資源市場規劃開發工作。按照國家人力資源流動政策,建立規范統一的城鄉人力資源市場,促進人力資源有效配置和合理流動。
(五)負責貫徹執行國家、省、市關于機關、事業單位工作人員的工資福利、退休退職政策,建立機關事業單位人員由縣級承擔部分的工資正常增長和支付保障制度;擬定企業職工工資收入的調控政策,完善最低工資制度和工資支付保障機制。
(六)負責受縣級以上獎勵、表彰人員的審核推薦工作;負責全縣機關、事業單位有關考核、辭職、辭退、獎勵、懲誡、效能告誡、申訴控告和初任(聘)培訓工作;負責機關、企事業單位有關人員調配和特殊人員安置工作;負責機關、企事業單位技術工人和其他勞動者職業技術等級考評工作。
(七)負責軍隊營級以下轉業干部的接收安置和上崗前的教育培訓工作;貫徹執行部分企業軍轉干部解困和維穩政策。負責自主擇業軍隊轉業干部管理服務工作。
(八)負責促進就業工作。擬定統籌城鄉就業發展規劃和政策,完善公共就業服務體系,落實就業援助制度;擬定就業資金管理和監督制度;做好引導和鼓勵高校畢業生面向基層就業工作;貫徹落實國家、省、市農民工工作政策;統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度,并執行職業技能鑒定的有關規定;會同相關部門擬定高技能人才、鄉土人才的培養和激勵政策。
(九)負責社會保險工作。貫徹實施國家社會保險法律法規以及相關政策,擬定符合本縣實際的貫徹實施意見;會同有關部門擬定社會保險基金管理和稽核制度;組織編制全縣社會保險基金預決算;負責執行基本醫療保險、工傷保險、生育保險支付標準、診療項目、用藥及服務設施范圍、定點醫療機構與定點藥店費用結算審核管理辦法;負責按照標準兌現參保人員的失業保險金和養老保險金。承擔縣勞動鑒定委員會的日常工作。
(十)負責全縣人事、勞動爭議仲裁和勞動監察工作。組織實施和完善勞動關系政策和協調機制,依法受理、處理人事、勞動爭議案件,維護雙方當事人的合法權益;負責人事、勞動爭議仲裁委員會的日常工作。組織實施勞動監察,協調勞動者維權工作,依法查處勞動維權方面的舉報投訴案件。負責監督實施企業職工工作時間、休息休假待遇、女工、未成年工特殊保護實施細則,負責企業員工的政策性安置和調配工作,參與辦理評報國家和省級勞動模范以及市級表彰的企業先進職工的有關事宜。
(十一)承擔全縣人力資源和社會保障的各項統計和信息工作,抓好人力資源和社會保障信息系統建設,發布人力資源和社會保障事業統計公告、信息資料及發展預測報告。
(十二)受理涉及人力資源和社會保障的信訪事項,會同有關部門協調處理有關人力資源和社會保障方面的重大信訪事件和突發事件。
(十三)承辦縣委、縣人民政府以及上級業務主管部門交辦的其他事項。
二、部門預算單位構成
思南縣人力資源和社會保障局設10個內設機構:辦公室、政策法規與行政審批股(勞動監察股、調解仲裁管理股、就業促進股)、財務股、公務員管理股(干部調配股、軍轉辦)、事業單位人事管理股、專業技術人員職稱股(職改辦、專家辦)、工資福利股(技工考評站)、社會保險股、工傷保險管理股、資金基金監督股。保留思南縣勞動監察大隊,為思南縣人力資源和社會保障局所屬副科級事業單位。保留思南縣勞動人事爭議仲裁院,為思南縣人力資源和社會保障局所屬副科級事業單位。保留思南縣人才交流中心,為思南縣人力資源和社會保障局所屬股級事業單位。保留思南縣考試中心,為思南縣人力資源和社會保障局所屬股級事業單位。保留思南縣職業技能培訓中心,為思南縣人力資源和社會保障局所屬股級事業單位。
第二部分思南縣人社局2020年部門預算表
表一、2020年度財政撥款收支總表:
2020年度財政撥款收支總表 |
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單位:萬元 |
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收入 |
支出 |
備注 |
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項 ? 目 |
預算數 |
項 ? 目 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
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一、本年收入 |
617.50 |
一、本年支出 |
617.50 |
|
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(一)一般公共預算撥款 |
617.50 |
(1)一般公共服務支出 |
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(二)政府性基金預算撥款 |
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(2)外交支出 |
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(3)國防支出 |
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二、上年結轉 |
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(4)公共安全支出 |
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(一)一般公共預算撥款 |
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(5)教育支出 |
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(二)政府性基金預算撥款 |
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(6)科學技術支出 |
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(7)文化體育與傳媒支出 |
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(8)社會保障和就業支出 |
560.73 |
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(9)社會保險基金支出 |
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(10)醫療衛生與計劃生育支出 |
19.10 |
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(11)節能環保支出 |
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(12)城鄉社區支出 |
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(13)農林水支出 |
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(14)交通運輸支出 |
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(15)資源勘探信息等支出 |
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(16)商業服務業等支出 |
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(17)金融支出 |
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(18)援助其他地區支出 |
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(19)國土海洋氣象等支出 |
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(20)住房保障支出 |
37.67 |
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(21)糧油物資儲備支出 |
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(22)國有資本經營預算支出 |
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(23)預備費 |
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(24)國有債務還本付息支出 |
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(25)其他支出 |
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(26)轉移性支出 |
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(24)債務還本支出 |
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(25)債務付息支出 |
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(26)債務發行費用支出 |
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(27)災害防治及應急管理支出 |
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二、結轉下年 |
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合 ? ?計 |
617.50 |
合 ? 計 |
617.50 |
|
617.50 |
表二、2020年度一般公共預算支出表:
一般公共預算支出預算表 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
本年一般公共預算支出 |
備注 |
|||||||||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||||||
合計 |
|
617.50 |
546.44 |
71.06 |
|
|||||||
208 |
社會保障和就業支出 |
560.73 |
489.67 |
71.06 |
|
|||||||
?20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
508.11 |
446.81 |
61.30 |
|
|||||||
? 2080101 |
? 行政運行 |
508.11 |
446.81 |
61.30 |
|
|||||||
?20805 |
行政事業單位養老支出 |
42.86 |
42.86 |
|
|
|||||||
? 2080505 |
? 機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
42.86 |
42.86 |
|
|
|||||||
?20807 |
?就業補助 |
5.00 |
|
5.00 |
|
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? 2080711 |
? 就業見習補貼 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|||||||
?20808 |
?撫恤 |
4.76 |
|
4.76 |
|
|||||||
? 2080802 |
? 傷殘撫恤 |
4.76 |
|
4.76 |
|
|||||||
210 |
衛生健康支出 |
19.10 |
19.10 |
|
|
|||||||
?21011 |
行政事業單位醫療 |
19.10 |
19.10 |
|
|
|||||||
? 2101101 |
? 行政單位醫療 |
8.63 |
8.63 |
|
|
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? 2101102 |
? 事業單位醫療 |
10.47 |
10.47 |
|
|
|||||||
221 |
住房保障支出 |
37.67 |
37.67 |
|
|
|||||||
?22102 |
住房改革支出 |
37.67 |
37.67 |
|
|
|||||||
? 2210201 |
? 住房公積金 |
37.67 |
37.67 |
|
|
表三、一般公共預算基本支出明細表:
一般公共預算基本支出明細表 |
||||||||||
政府經濟科目 |
經濟分類科目 |
基本支出 |
備注 |
|
||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
|||
合計 |
|
|
|
546.44 |
493.82 |
52.62 |
|
|
||
50101 |
工資獎金津補貼 |
30101 |
基本工資 |
155.80 |
155.80 |
|
|
|
||
50101 |
工資獎金津補貼 |
30102 |
津貼補貼 |
110.14 |
110.14 |
|
|
|
||
50101 |
工資獎金津補貼 |
30103 |
獎金 |
12.98 |
12.98 |
|
|
|
||
50501 |
工資福利支出 |
30107 |
績效工資 |
45.03 |
45.03 |
|
|
|
||
50102 |
社會保障繳費 |
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
42.86 |
42.86 |
|
|
|
||
50102 |
社會保障繳費 |
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
19.10 |
19.10 |
|
|
|
||
50102 |
社會保障繳費 |
30112 |
其他社會保障繳費 |
4.23 |
4.23 |
|
|
|
||
50103 |
住房公積金 |
30113 |
住房公積金 |
37.67 |
37.67 |
|
|
|
||
50199 |
其他工資福利支出 |
30199 |
其他工資福利支出 |
4.53 |
4.53 |
|
|
|
||
50201 |
辦公經費 |
30201 |
辦公費 |
5.50 |
|
5.50 |
|
|
||
50201 |
辦公經費 |
30202 |
印刷費 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
||
50201 |
辦公經費 |
30204 |
手續費 |
0.20 |
|
0.20 |
|
|
||
50201 |
辦公經費 |
30205 |
水費 |
2.40 |
|
2.40 |
|
|
||
50201 |
辦公經費 |
30206 |
電費 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
||
50201 |
辦公經費 |
30207 |
郵電費 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
||
50201 |
辦公經費 |
30211 |
差旅費 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
||
50209 |
維修(護)費 |
30213 |
維修(護)費 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
||
50206 |
公務接待費 |
30217 |
公務接待費 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
||
50201 |
辦公經費 |
30228 |
工會經費 |
4.02 |
|
4.02 |
|
|
||
50208 |
公務用車運行維護費 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
||
50201 |
辦公經費 |
30239 |
其他交通費用 |
9.96 |
9.96 |
|
|
|
||
50299 |
其他商品和服務支出 |
30299 |
其他商品和服務支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
||
50905 |
離退休費 |
30302 |
退休費 |
|
|
|
|
|
||
50901 |
社會福利和救助 |
30304 |
撫恤金 |
|
|
|
|
|
||
50901 |
社會福利和救助 |
30305 |
生活補助 |
46.14 |
46.14 |
|
|
|
||
50999 |
其他對個人和家庭補助 |
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
5.38 |
5.38 |
|
|
|
表四、2020年度“三公”經費一般公共預算支出預算表:
2020年度“三公”經費一般公共預算支出預算表
項目 |
2019年預算數 |
2020年預算數 |
與上年相比增減變化比率 |
與上年相比增減變化原因 |
2020年“三公”經費占公共財政預算支出的比重 |
備注 |
合 ? ?計 |
18.0 |
18.0 |
|
|
|
|
一、因公出國(境)費 |
0.0 |
0 |
|
|
|
|
二、公務接待費 |
3.0 |
3 |
|
|
|
|
三、公務用車購置及運行費 |
15 |
15 |
|
|
|
|
1、公務車運行維護費 |
15.0 |
15 |
|
|
|
|
2、公務車購置費 |
0.0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表五、2020年度政府性基金預算支出表:
政府性基金預算支出表 |
|||
萬元 |
|
|
|
本年政府性基金預算支出 |
備注 |
||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
0 |
0 |
0 |
|
表六、2020年度部門預算收支總表:
2020年度部門預算收支總表 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
收入 |
支出 |
備注 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
項 ? 目 |
預算數 |
項 ? 目 |
預算數 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
一、一般公共預算撥款收入 |
617.50 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
三、事業收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
四、經營收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
六、科學技術支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
八、社會保障和就業支出 |
560.73 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
19.10 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
十、節能環保支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
十一、城鄉社區支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
十二、農林水支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
十五、商業服務業等支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
十七、援助其他地區支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
十九、住房保障支出 |
37.67 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
二十一、預備費 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
二十三、債務還本支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
二十四、債務付息支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
二十無、債務發行費用支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
二十六、災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
本年收入合計 |
617.50 |
本年支出合計 |
617.50 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
上年結轉 |
|
結轉下年 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
合 ? ?計 |
617.50 |
合 ? 計 |
617.50 |
|
|
|
表七、2020年度部門收入總表如下:
部門收入總表 |
|
|||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
上年結轉 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
事業收入 |
經營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
用事業基金彌補收支差額 |
|
合計 |
|
617.50 |
|
617.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業支出 |
560.73 |
|
560.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
?20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
508.11 |
|
508.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
? 2080101 |
? ?行政運行 |
508.11 |
|
508.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
?20805 |
行政事業單位養老支出 |
42.86 |
|
42.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
? 2080505 |
? 機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
42.86 |
|
42.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
?20807 |
?就業補助 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
? 2080711 |
? 就業見習補貼 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
?20808 |
?撫恤 |
4.76 |
|
4.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
? 2080802 |
? ?傷殘撫恤 |
4.76 |
|
4.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛生健康支出 |
19.10 |
|
19.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
?21011 |
行政事業單位醫療 |
19.10 |
|
19.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
? 2101101 |
? 行政單位醫療 |
8.63 |
|
8.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
? 2101102 |
? 事業單位醫療 |
10.47 |
|
10.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
37.67 |
|
37.67 |
|
|
|
|
|
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?22102 |
?住房改革支出 |
37.67 |
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37.67 |
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? 2210201 |
? 住房公積金 |
37.67 |
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37.67 |
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表八、2020年度部門支出總表:
部門支出總表 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
事業單位經營支出 |
對附屬事業單位補助支出 |
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合計 |
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617.50 |
546.44 |
71.06 |
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208 |
社會保障和就業支出 |
560.73 |
489.67 |
71.06 |
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?20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
508.11 |
446.81 |
61.30 |
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?20805 |
行政事業單位養老支出 |
42.86 |
42.86 |
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?20807 |
?就業補助 |
5.00 |
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5.00 |
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?20808 |
?撫恤 |
4.76 |
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4.76 |
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210 |
衛生健康支出 |
19.10 |
19.10 |
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?21011 |
行政事業單位醫療 |
19.10 |
19.10 |
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221 |
住房保障支出 |
37.67 |
37.67 |
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?22102 |
?住房改革支出 |
37.67 |
37.67 |
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第三部分思南縣人力資源和社會保障局2020年部門預算情況說明
一、預算收支增減變化情況說明
思南縣人力資源和社會保障局2020年一般公共預算當年撥款收入617.50萬元,比2019年預算數減少230.16萬元,同比下降27.15%,主要是辦公經費減少。一般公共預算當年支出為617.50萬元,比2019年預算數減少230.16萬元,同比下降27.15%,主要是辦公經費減少。
二、政府采購安排情況說明
2020年思南縣人力資源和社會保障局采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。
三、收支預算總體情況
2020年思南縣人力資源和社會保障局本級財政預算收入617.50萬元,均為公共財政預算撥款收入。預算支出617.50萬元,其中社會保障和就業支出560.73萬元,醫療衛生和計劃生育支出19.10萬元,住房保障支出37.67萬元。
四、支出預算安排具體情況
一般公共預算支出合計617.50萬元。其中,基本支出546.44萬元,用于保障本單位正常運轉、完成日常工作任務的支出,具體如下:行政運行(工資、津補貼、單位日常費用等支出)446.81萬元;事業單位醫療19.10萬元;基本養老保險繳費支出42.86萬元;住房公積金37.67萬元。
五、2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出
(一)因公出國(境)費:0元,與2019年預算相同。
(二)公務接待費:3.00萬元,占公共財政預算支出的0.49%,與2019年預算相同。
(三)公務用車購置及運行維護費:15.00萬元,2019年預算為15萬元,本年較2019年預算相同。
2019年公務接待費預算安排為3.00萬元,占一般公共預算財政撥款支出的0.49%。主要用于省市單位來我縣調研、工作交流的公務接待支出。
2019年公務用車運行維護費預算數為15.00萬元,與上年相同。
我縣本級因公出國(境)費、公務車購置費實行總額控制,年初并未分配到人社局,目前這兩項經費預算暫無數據。
六、政府性基金預算情況
2019年度無政府性基金預算。
第四部分名詞解釋
1、公共財政預算撥款收入:指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。
2、一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項): 指局機關業務股室及下屬二級事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
3、一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設(項):指財政局機關及下屬事業單位用于金財工程等信息化建設方面的支出。
4、一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務(項):指財政局財政事務所屬內不屬于所列項目的其他財政事務支出。
5、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位為職工繳納的住房公積金。
6、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
7、項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
8、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
思南縣人力資源和社會保障局
2020年8月16日